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贵州茅台酒股份有限公司2008年度报告摘要  

2009-03-29 09:43:22|  分类: 贵州茅台 |  标签: |举报 |字号 订阅

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贵州茅台酒股份有限公司2008年度报告摘要

             2009年03月25日      来源:上海证券报      

  

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

2008年,公司全体董事按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项职责,勤勉尽职,严格贯彻执行股东大会各项决议,认真开展日常工作,积极研究公司发展和管理过程中的重大问题并进行科学决策,推动公司治理和管理水平的提升,促进公司各项业务的发展,公司主要经济指标不断攀升,成为行业标杆,实现了公司连续十年跨越式的发展。

报告期内,公司董事会紧紧围绕年度董事会工作目标和任务,坚定不移地贯彻落实科学发展观,正确决策,抢抓机遇,加快发展,团结拼搏,开拓进取,坚持发展壮企、改革促企、管理固企、环境立企、科技兴企、人才强企、文化扬企、安全稳企、和谐旺企,充分发挥贵州茅台酒“有机茅台、人文茅台、科技茅台,世界最好的蒸馏酒”的独特优势,克服了百年一遇的冰冻雪凝天气、国际金融危机以及行业竞争激烈竞争等的影响和冲击,在各方面取得了较好的成绩和较大的突破,使企业保持了又好又快发展的良好态势。

2008年,公司共生产茅台酒及系列产品25,077.96吨,同比增长24.06%;实现营业收入824,168.56万元,同比增长13.88%;营业利润539,038.49万元,同比增长19.12%;实现净利润379,948.06万元,同比增长34.22%。

2、公司技术创新及节能减排情况

在技术创新方面,2008年,公司进一步加大技术创新力度,着力提升自主创新能力,注重新技术、新方法、新设备的引进消化吸收和再创新工作,取得了重大进展。“茅台酒大容器自动化控制勾兑技术研究及应用”取得重大突破,目前已初步应用于生产实际,使限制茅台酒发展的瓶颈问题得以初步缓解,其中所应用的脉冲搅拌技术为行业中首次应用,起到了良好的示范效应; “酱香型中低度白酒勾兑自动化技术的应用研究”成功应用于中低度白酒的生产,对中低度白酒质量的稳定提升、安全生产、节能降耗起到了重要作用;进行了新型防伪技术的引进、吸收及应用试验研究,为2009年度全面推进产品防伪技术升级换代奠定了科学基础。在应用基础研究方面,继续开展“白酒中风味物质解析及应用研究”及“白酒品质保障及食品安全监控关键技术研究及应用”项目,在茅台酒真假酒鉴别模型建设、酱香型白酒特殊理化指标研究、盘勾基酒的普查、农药残留检测方法开发、增塑剂检测方法开发、重金属检测方法开发等方面取得了一定成果,为公司从容应对2008年国际国内食品监管局势起到了关键作用。

2009年,公司将在贵州茅台酒、茅台王子酒、茅台迎宾酒将全部采用新的顶级防伪包装,此次采用的包装技术和包装材料,与以往采用的防伪技术和材料相比较,既全面提高了防伪的科技含量等级,又便于消费者在购买茅台酒时自行鉴别。贵州茅台酒采用的顶级防伪包装,被称之为“3+2+1防伪胶帽”,具有三项“二线防伪”、两项“一线防伪”和一项“特服密码”的高科技含量顶级技术,是集我国多位资深专家之智研究开发的科技成果。其防伪技术均为世界首创及独家享有的技术,曾经获得过国家认证的专利技术20余项,并先后得到国家及省部级颁发的奖励达34个。此项顶级防伪技术,目前在中国酒类行业内,仅为国酒茅台独家享用。

在节能减排方面,公司认真贯彻国务院单位生产总值能耗下降20%的目标要求,把能耗指标作为公司重要考核性指标。通过努力,公司能耗逐年下降。

3、信贷政策调整、汇率利率变动、成本要素价格变化、自然灾害等对公司财务状况和经营成果的影响

上述因素的变化对公司财务状况和经营成果影响较小。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

面对国内白酒市场的激烈竞争,尽管公司有许多优势,但也面临一定的问题与困难,主要有,白酒市场整体上供大于求的矛盾和无序竞争仍比较突出,限制性产业政策以及酒类产品消费结构的变化,将使得白酒总产量提升有限;高端产品的市场竞争将更为激烈;地方保护主义依然严重,行业准入门槛较低、假冒伪劣产品屡禁不止,都会给公司产品造成一定的负面影响。

针对上述问题,公司将采取以下解决办法:一是继续坚持以市场和顾客为中心,坚持以质求存、以人为本、继承创新、深化改革、强化管理;二是更加着力整合市场资源,增强产品市场调控能力;三是继续坚持茅台打假保知维权,加强与执法部门及各地整规办的沟通、配合,加大打假力度,同时引进先进的防伪技术,增强防伪水平。四是加强营销队伍建设,强化“八个营销”,提升服务质量,搞好市场管理。

7、对公司未来发展的展望

1)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

公司所处行业为食品饮料制造业,主营业务为贵州茅台酒系列产品的生产与销售;饮料、食品、包装材料的生产与销售;防伪技术开发;信息产业相关产品的研制、开发。

2009年,白酒行业面临着复杂而严峻的经济环境。2008年伊始的国际金融危机尚未见底,持续时间也难以预料,对国内实体经济的影响正在进一步加深,国内外消费需求减弱,市场竞争加剧,金融危机对白酒行业的影响将完全显现,给企业带来冲击;行业发展因金融危机影响将面临“成本上升、需求不足、增速放缓”的三重压力;同时,投资者与消费者信心下降,各级政府缩减开支,消费者降低消费层级,经销商信心受挫,啤酒、红酒、洋酒等替代产品的挤占冲击,对整个白酒行业的发展将可能带来不利影响。

在当前环境下,国内白酒行业面临着以下市场竞争格局:行业仍以分散经营为主,但高档白酒市场集中度大幅提高,随着消费者消费理念的成熟,保健意识的增强和消费多元化,高档、优质白酒将是未来发展趋势。白酒消费将更趋向于品牌消费,高品质白酒的需求虽有一定空间,但竞争将更加激烈;同时因白酒仍是一个较高利润、进入门槛又相对较低的行业,业外资本不断涌入白酒行业,必将加速白酒业资本和资源整合的步伐,加剧行业竞争。

2)公司未来发展机遇和挑战,发展战略及规划

2009年,公司将面临着以下挑战:一是白酒企业间的竞争将更趋激烈;二是包括粮食等在内的原辅材料等生产成本变动的重大因素或不可控因素增多,将可能给公司生产经营带来一定影响;三是地方保护主义更加严重,企业拓展市场更加困难。

尽管面临严峻形势,但公司拥有着“著名的品牌、卓越的品质、悠久的历史、独有的环境、独特的工艺”所构成的自主知识产权的核心竞争力,凭借多年市场竞争中所树立了良好品牌形象和消费基础,在当前复杂多变的经济形势和越来越集中的中高端白酒市场竞争中,对于茅台而言,机遇与挑战并存。

我们有着以下有利条件和发展机遇:一是我国仍处于战略机遇期,我国经济发展的基本面是好的,国家为应对金融危机,采取了一系列"扩内需、保增长"的非常之举,为我们争取政策支持、加快跨越步伐营造了良好的宏观政策环境。二是经济周期催生白酒行业新一轮洗牌,加速行业结构调整和资源整合,有利于建立更加健康的行业格局,行业集中度将进一步提高。三从公司自身条件看,经过改革开放30年、特别是1998年步入市场经济以来连续十年的跨越式发展,公司已经跃上了一个新的平台。企业发展思路和目标进一步明确,发展的基础条件不断改善,加之多年来加快发展积累的宝贵经验,为我们平稳而较快发展奠定了坚实基础。

为此,2009年,公司将深入学习贯彻落实科学发展观,努力解决不符合、不适应公司又好又快发展的深层次问题,以科学发展观统领全局,着力把科学发展观的要求转化为谋划发展的正确思路、促进发展的政策措施、领导发展的实际能力。我们一方面将继续坚持做好茅台酒及系列产品的生产和经营,通过卓有成效的管理和营销工作,不断增强公司整体实力。另一方面,公司将坚持把科学发展作为兴企强企第一要务,继续搞好“十一五”万吨茅台酒技改项目和“十一五”循环经济工业园区建设项目的建设,并利用当前资金技术的优势,加强原材料基地建设和资源储备,加强环境的整治和保护,增强公司抗风险能力和核心竞争力。

3)新年度经营计划

针对今后一段时期国内外经济形势的变化、发展趋势和市场状况,公司2009年计划实现销售收入等主要经济指标8%以上的增长。

2009年,公司将从以下方面开展工作:一是坚持搞好公司各项生产经营,促进企业又好又快发展;二是深化体制机制改革,激发企业发展动力;三是强化细化企业管理,提高决策执行能力;四是深度搞好“八个营销”,提升系列酒竞争力和市场占有率,夯实市场基础,提高产品的综合竞争能力;五是加大科技创新力度,增强企业创新能力。

4)公司未来发展资金需求、使用计划及资金来源情况

根据省政府的要求和公司发展战略规划,2009年,随着 “十一五”万吨茅台酒技改项目和茅台酒循

环经济工业生态示范园区项目的开展,以及原材料基地建设、资源储备和公司生态环境的整治和进一步保护,公司对资金的需求将会有较大的增加。

为实现上述目标,公司一方面将进一步搞好茅台酒及其系列产品的销售,努力增加主营业务收入;另一方面,将可能采用自筹或其它方式来解决所需资金。

5)对公司未来发展战略和经营目标实现产生不利影响的风险因素及应对措施

当前的经济形势和行业竞争格局,对公司未来发展战略和经营目标实现产生了一些不利的风险因素,随着越来越多外资不断介入白酒行业,不仅带来了资金,还带来了先进的管理技术及全新的营销方式(如全球营销),从而使白酒企业间竞争压力变大。对此,公司将进一步深入贯彻落实科学发展观,进一步深化体制机制改革,进一步深化和细化企业管理,进一步搞好“八个营销”,进一步加大科技创新力度,进一步加大人力资源开发,进一步加大生态环境保护,进一步加大企业文化建设,进一步加大和谐企业建设力度,切实搞好生产经营、科技创新和节能减排等方面的工作,圆满完成董事会目标任务,使企业又好又快发展。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中和正信会计师事务所有限公司审计确认,2008年度公司实现净利润3,799,480,558.51元。根据公司《章程》的有关规定,提取法定盈余公积金162,812,864.09元,加上年初未分配利润5,077,020,374.58元,本次实际可供股东分配的利润为7,924,671,271.03元。根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求,拟订了以下利润分配预案:以2008年年末总股本94,380万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利11.56元(含税),共计派发股利1,091,032,800.00元,剩余6,833,638,471.03元留待以后年度分配。

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